一、单位基本情况
1、部门组成情况
重庆市南岸区发展和改革委员会为区政府工作部门。全委机关内设9个机构,包括办公室、投资科(重大项目稽察科、行政审批科)、重点项目管理科、国民经济综合科(经济体制改革科)、社会事业发展科、招投标管理科、产业发展科、对外联系办公室、价格收费管理科(价格监测科)、物价检查所。下属共2个事业单位,为统筹城乡办公室和价格认证中心。
2、单位职责
重庆市南岸区发展和改革委员会主要职责如下:(1)拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。(2)负责监测经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任。(3)承担指导推进和综合协调经济体制改革、城乡综合配套改革试验的责任。(4)推动区域经济协调发展。(5)承担全社会固定资产投资调控、规划重大建设项目和生产力布局的责任。(6)负责区重点项目的计划提出、包装完善,年度投资规模、财政建设资金的安排和平衡;负责市、区重点项目的综合管理、服务协调、督办督查、目标考核和效果评审。(7)组织开展对重大建设项目的稽察,跟踪检查相关行业和部门贯彻执行投资政策和规定情况;组织开展对财政性建设资金投资安排实施情况的监督检查;对违规问题,按有关规定提出处理意见。(8)负责指导协调和综合监督招投标工作。(9)重大项目前期研究。(10)研究对内对外开放的重大问题。指导和监督国外贷款建设资金的使用。负责招商引资项目的宏观管理和协调工作,协调推进重大招商项目。负责对外协作工作,负责对口支援三峡库区相关工作,负责国内外友好地区的协作工作;负责对口扶贫。(11)研究能源节约和新能源开发问题,按规定权限核准、审核能源投资项目。(12)推进经济结构战略性调整。(13)承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。(14)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。(15)推进可持续发展战略,综合研究经济社会与资源、生态环境协调发展的重大问题以及气候变化对经济社会发展的影响。(16)负责组织实施国务院价格主管部门、市政府价格主管部门制定的商品、服务价格和行政事业性收费规定。(17)负责区管政府定价及政府指导价的商品价格、服务价格在制定和管理过程中定价成本的监审及调查工作;负责重要的农副产品、工业品、公用事业、房地产等的价格、成本和流通费用的调查工作。(18)分析、监测市场价格运行情况,加强对重要商品价格和服务价格监测,跟踪反馈国家重要经济政策在价格领域的反映,做好价格预测预警;研究国际国内市场价格变动对本区价格的影响并提出政策建议;加强价格宣传,引导经营者价格行为。(19)负责价格、收费监督检查工作,依法查处价格、收费违法行为;负责组织实施商品明码标价和收费公示制度,推进价格诚信建设;负责建立和完善价格监督网络,受理价格举报投诉,协调解决价格、收费矛盾纠纷;组织、指导社会监督、舆论监督。负责企事业单位物价员的业务培训。(20)负责价格认证机构的监督管理;指导涉案物品的价格认证工作;指导价格评估、鉴证工作;指导价格咨询、服务等价格事务工作;负责国有资产收购处置价格认定和审核工作。(21)承办区政府交办的其他事项。
二、2015年部门决算收支总体情况
1、2015年收入情况:2015年财政拨款收入2986.26万元;2015年预算837.46万元,预决算差异原因:区级下达专项资金、区级增加相关经费。
2、2015年支出情况:2015年财政拨款支出1616.31万元;与上年相比减少了180万元,降低了11.1%,项目专项经费减少。与年初预算相比增加了778.85万元,其中:社会保障和就业支出决算数比预算数增加38.54万元,医疗卫生与计划生育支出决算数比预算数增加0.02万元,住房保障支出决算数比预算数增加0.15万元,一般公共服务支出决算数比预算数增加739.84万元,商业服务业等支出决算数比预算数增加0.3万元。差异原因是因为政策性调整工资结构,增加区级项目专项经费导致相关经费支出与预算数的差异。
3、结转结余情况:2015年结转1431.84万元与上年结转61.89万元相比增加了1369.95万元,原因是专项项目末完成末付款而结余。
4、机关运行经费支出及国有资产占用情况说明
发改委机关运行费用190.81万元。其中:办公费、水费、电费、电话费等26.59万元;差旅费、会议费、培训费等80.29万元;维护费、租赁费、劳务费、工会经费等67.69万元;其他商品服务支出16.24万元。南岸区发改委资产总计2528.9万元。公务用车9台。
三、三公经费情况说明
2015年三公经费决算支出30.85万元,比上年决算支出数减少了24.75万。(1)2015年公务接待决算支出8.98万元,比上年公务接待支出减少了0.16万元,比年初预算减少0.02万元,差异原因是加强公务接待管理严格控制接待人数和标准。2015年国内公务接待92批次,1482人次。(2)2015年公务用车购置支出0元,上年公务用车购置支出25.71万元,2015年公务用车运行维护费决算支出18.82万元,比上年公务用车运行维护费决算支出增加了1.87万元,比年初预算增加1.82万元,差异原因是2015年工作量增加,行驶里程增加费用增加。2015年公务车保有量9辆。(3)2015年因公出国(境)费决算数3.05万元,共2人次。比上年因公出国(境)费决算数少1.07万元,增加1人次。比年初预算减少4.95万元,差异原因是加强出国出境管理,严格控制出国出境标准。
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