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区经济信息委>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>财政预算
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  • 财政预算、决算
  • [ 发布机构 ]
  • 南岸区人民政府
  • [ 有效性 ]
  • [ 成文日期 ]
  • 2018-03-02
  • [ 发布日期 ]
  • 2018-03-02
重庆市南岸区经济和信息化委员会2018年部门预算情况说明
日期:2018-03-02 19:20
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日期:2018-03-02 19:20
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单位基本情况

根据南岸府办发〔2010〕10号文件精神,我委属政府工作部门,其主要职能是:

1、贯彻执行有关工业和信息化、中小企业的法律、法规和方针政策;

2、根据国民经济和社会发展总体规划,拟订工业和信息化发展专项规划和年度计划并组织实施;

3、组织拟订工业和信息业布局规划和结构调整的政策措施;

4、负责非公有制经济(民营经济)、中小企业、乡镇企业的发展指导和维权投诉工作,依法维护企业合法权益;

5、组织提出工业和信息化固定资产投资规模和方向;提出工业和信息化财政性建设资金安排建议;

6、监测分析工业、中小企业、乡镇企业和信息产业经济运行态势,统计并发布相关信息,承担统计分析、预测监测的责任。协调解决经济运行中的重大问题并提出政策和建议;承担对经济运行要素水、电、气和工业品及重要物质的平衡协调责任。

7、负责拟订工业技术进步和高新技术产业发展规划、方针、政策并组织实施。推进软件业、信息服务业和新兴产业发展,促进信息化和产业化融合。

8、拟订工业和信息业利用内外资有关政策,制定外商投资产业指导目录。负责全区中小企业、工业和信息业系统招商引资工作。

9、指导工业品、生产资料等市场体系的培育建设和发展,监测分析市场运行和重要工业品的供求状况并组织调控,促进服务业与制造业融合发展,培育和监管信用服务市场。

10、负责拟订工业园区发展规划并组织指导实施;推进工业项目向园区集中,促进特色工业园区和中小企业创业基地发展;负责工业园区建设发展的综合协调。

11、负责拟订循环经济、资源节约及综合利用规划并组织实施;组织推广节能降耗、资源综合利用技术,促进工业环境保护、环保产业发展;负责污染企业搬迁工作;负责煤炭经营企业资质资料的初审及申报。

12、负责工业、信息业、中小企业、乡镇企业安全生产监督管理和考核;负责民用爆破器材的监督管理;负责船舶修造业的行业监管;

13、负责统筹推进信息化工作,组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题。

14、负责制定工业、信息化领域专业人才、经营管理人才的发展规划。负责全区工业信息业、中小企业系统干部职工的职业技能培训及专业技术职称考核评定工作。

15、负责指导工业信息业、中小企业、乡镇企业的融资工作,参与信用担保体系建设。

16、承办区政府交办的其它事项。

我委内设党政办公室、企业发展科、企业改革科、经济协作科、环境资源科、工业安全综合科、经济运行科、信息产业科等8个科室,行政编制人数24人(实有19人),工勤1人(实有1人)。下属全额拨款事业单位1个(南岸区中小企业服务中心),事业编制人数7人(实有5人)。退休人数共41人。实行公务用车改革后,保留公务用车1辆。

纳入2018年部门预算编制范围的单位有:南岸区经济和信息化委员会(一级预算单位);南岸区中小企业服务中心(二级预算单位)。

单位预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入1890.35万元,一般公共预算财政拨款支出1890.35万元,比2017年增加959.97万元。其中:基本支出651.87万元,比2017年增加4.49万元,主要原因是取消了退休人员退休费预算(退休人员退休费交由社保统发);增加了职工养老保险和职业年金和退休职工补助;提高了行编人员的商品服务支出额度。基本支出主要用于保障部门在职人员的工资福利、医保及社会保险缴费、住房公积金等;保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出1238.48万元,比2017年增加955.48万元,主要原因是增加了代转企业的市级工业振兴专项经费。项目支出中:167.48万元用于代管落实政策人员及企业离休干部生活补助及公特管费;936万元是代转企业的市级工业振兴项目补助;135万元用于节能降耗、工业管理、物联网电子产业信息项目管理、安全执法监管、行政监管等重点工作经费。

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算数13.5万元,比2017年预算数增加0.9万元。其中:因公出国(境)费用0万元(暂无因公出国(境)计划),与2017年相比无增减。公务接待费9万元,与2017年相比无增减。公务用车运行维护费4.5万元,与2017年相比增加0.9万元,主要原因是:公务车使用年限久,维修费用增大;加强安全环保等监管工作,增加公务车运行费用。公务用车购置费0万元,与2017年相比无增减。

其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费。经济信息委本级和事业单位的机关运行经费预算数215.86万元,比2017年预算数增加96.69万元,增长81.13%。主要用于:办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、公务接待费、会务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。我委2018年预计政府采购总额50万元,其中:政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算40万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1238.48万元。

4、国有资产占用情况说明。截止2017年12月31日,我委资产总额2382.08万元,其中流动资产2235.84万元,固定资产146.24万元,在建工程0万元,无形资产0万元。固定资产中,房屋构筑物16.15万元,汽车5辆75.8万元,单价50万元以上设备价值0万元,其他固定资产54.29万元。固定资产与上年期末数135.22万元相比,增加了11.02万元。

专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(七)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(八)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。


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