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区经济信息委>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>财政预算
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  • 11500108009295693H/2022-00299
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 财政、金融、审计
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政预算、决算
  • [ 发布机构 ]
  • 南岸区财政局
  • [ 有效性 ]
  • [ 成文日期 ]
  • 2022-02-17
  • [ 发布日期 ]
  • 2022-02-17
重庆市南岸区中小企业服务中心2022年单位预算情况说明
日期:2022-02-17 11:20
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日期:2022-02-17 11:20
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一、单位基本情况

(一)职能职责

重庆市南岸区中小企业服务中心属全额拨款公益二类事业单位,主要职责是为中小企业发展提供服务。负责中小企业发展政策宣传、业务指导、人员培训、中介培训、信息及咨询服务等工作。

(二)单位构成

本单位未单独设置科室,与主管部门重庆市南岸区经济和信息化委员会合署办公,内设办公室、经济运行科、投资发展科、智能制造科、军民融合科、安全稳定科、能源服务科(行政审批科)、中小企业科。事业编制16名(实有14名),退休5名。2021年,根据南机管〔2021〕77号,核定公务用车编制1辆。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数288万元,其中:一般公共预算拨款288万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2021年增加114.97万元,主要是人员经费增加145.65万元、公用经费减少30.68万元,品迭后增加114.97万元。

(二)支出预算:2022年年初预算数288万元,其中:一般公共服务支出预算288万元,教育支出预算0万元,社会保障和就业支出预算36.47万元,卫生健康支出预算13.41万元,资源勘探工业信息等支出226.77万元,住房保障支出预算11.35万元。支出预算较2021年增加114.97万元,主要是基本支出预算增加114.97万元,项目支出预算增加0万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入288万元,一般公共预算财政拨款支出288万元,比2021年增加114.97万元。其中:基本支出288万元,比2021年增加114.97万元,主要原因是根据南岸人社介〔2021〕34号、南岸人社介〔2021〕137号等文件,人员增加了9人,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元,比2021年增加0万元,主要原因是本单位未申请项目资金。

本单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

   2022年“三公”经费预算5万元,比2021年增加4万元。其中:因公出国(境)费用0万元,本单位暂无因公出国(境)计划,与2021年相比无增减;公务接待费0万元,比2021年减少1万元,主要原因是严格落实中央八项规定精神,严格接待用餐标准及陪同人数,按照只减不增的要求从严控制公务接待经费;公务用车运行维护费5万元,比2021年增加5万元,主要原因是根据南机管〔2021〕77号,南岸中小企业服务中心增加车辆编制1辆,南岸财函〔2021〕176号,同意无偿划转原区微型企业发展办公室资产一批,其中包括1辆车;公务用车实际保有量较上年增加1辆。公务用车购置费0万元,比2021年无增减。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费   81.02万元,比上年减少30.68万元,主要原因为下调了公用经费定额标准和分类调整。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。本单位2022年无项目支出,未实行绩效目标管理。

4.国有资产占有使用情况。截止2021年12月,本单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。比上年增加1辆,主要原因是2021年9月,根据南机管〔2021〕77号,南岸区中小企业服务中心增加车辆编制1辆,南岸财函〔2021〕176号,同意无偿划转原区微型企业发展办公室资产一批,其中包括1辆车。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:刘娟   联系方式:023-62989435


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