一、部门基本情况
(一)职能职责。重庆市南岸区统计局主要负责贯彻执行统计法律、法规、规章和方针政策,依法查处统计违法违纪行为;组织领导和管理协调全区统计工作,贯彻执行国家统计制度;管理和指导街镇、部门统计工作,依法对部门统计数据进行审核评估;组织实施全区人口、经济、农业等有关普查;核算国民经济核算生产总值;组织实施一、二、三产业有关统计调查;整理、核定、管理、提供、发布全区性基本统计资料;建立健全经济社会发展的统计监测和评价体系,加强动态监测和决策咨询服务;参与对街镇、区级部门的考核评价工作;指导全区统计专业技术队伍建设,组织统计教育、统计干部培训工作;承办区政府交办的其他工作。
(二)机构设置。目前我局机关内设机构为三科一室:办公室、统计法制科、专业统计科、综合统计科,编制11人,现实有9人。直属事业单位2个:一是南岸区社会经济调查队,为我局直属的参照公务员管理的全额拨款事业单位,编制4人,实有4人;二是南岸区统计执法队,为我局直属的全额拨款事业单位,编制10人,实有9人。
(三)单位构成。从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位包括南岸区统计局机关、南岸区社会经济调查队、南岸区统计执法队。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。本部门2020年度收入总计1345.86万元,支出总计1345.86万元。收支较上年决算数增加720.35万元、增长115.2%。主要原因是本年度开展第七次全国人口普查工作,工作量大,耗费巨大财力,故预算和支出增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。本部门2020年度收入合计893.86万元,较上年决算数增加268.35万元,增长42.9%,主要原因是本年度开展第七次全国人口普查工作,工作量大,耗费巨大财力,故预算增加。其中:财政拨款收入893.86万元,占100%。
3.支出情况。本部门2020年度支出合计1141.13万元,较上年决算数增加515.62万元,增长82.4%,主要原因是本年度开展第七次全国人口普查,工作量大,耗费巨大财力,故支出增加。其中:基本支出509.35万元,占44.6%;项目支出631.78万元,占55.4%。
4.结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余204.73万元,较上年决算数增加204.73万元,主要原因是人口普查跨年度结转。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
1.收入情况。本部门2020年度财政拨款收入893.86万元,较上年决算数增加274.53万元,增长44.3%。主要原因是本年度开展第七次全国人口普查,工作量大,耗费巨大财力。
2.支出情况。本部门2020年度财政拨款支出1141.13万元,较上年决算数增加515.62万元,增长82.4%。主要原因是本年度开展第七次全国人口普查,工作量大,耗费巨大财力。
3.结转结余情况。本部门2020年度年末财政拨款结转和结余204.73万元,较上年决算数增加204.73万元,主要原因是人口普查跨年度结转。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入893.86万元,较上年决算数减少274.53万元,增加44.3%,主要原因是2020年度是第七次全国人口普查入户登记阶段,工作量大,预算较大。此外,年初财政拨款结转和结余452万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出509.35万元,较上年决算数减少109.98万元,减少17.8%,主要原因是2019年度是第七次全国人口普查工作准备阶段,工作量大,预算较大,本年度是第七次全国人口普查入户登记阶段,培训会议方面减少。较年初预算数增加40.8万元,增加8.7%。主要原因是调减第七次全国人口普经费,用于拨付街镇普查员补贴。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出1042.63万元,占91.4%,较年初预算数增加133.78万元,增长14.7%,主要原因是年中追加人口普查经费支出预算。
(2)社会保障与就业支出45.66万元,占4.0%,较年初预算数增加1.73万元,增长3.9%,主要原因是年中追加养老保险支出预算。
(3)医疗卫生与计划生育支出19.19万元,占1.7%,较年初预算数增加0.12万元,增长0.6%,主要原因是年中追加医疗保险支出预算。
(4)住房保障支出33.65万元,占2.9%,较年初预算数增加16.95万元,增长101.5%,主要原因是本年度按区里统一要求调整住房公积金基数,年中追加住房公积金支出预算。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出509.35万元。其中:人员经费365.75万元,较上年决算数增加31.39万元,增长9.4%,主要原因是新增人员2人,人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费143.59万元,较上年决算数增加7.95万元,增长6.1%,主要原因是新增人员2人,公用支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、物管费、水电费、差旅费、会议费、培训费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2020年度本部门“三公”经费支出共计5.01万元,较年初预算数减少6.29万元,下降21.4%,主要原因一是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本有所下降,二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,公务接待费有所下降。较上年支出数减少1.53万元,下降23.4%,主要原因一是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本有所下降。
(二)“三公”经费分项支出情况。
本单位2020年度未发生因公出国(境)费用。
本单位2020年度未发生公务车购置费。
公务车运行维护费4.43万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、统计执法等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.57万元,下降44.6%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本有所下降,二是本年度工作所需接待活动减少,公务接待费减少。
公务接待费0.58万元,主要用于开展第七次全国人口普查、市统计局调研、督查接待。费用支出较年初预算数减少2.72万元,下降82.4%,主要原因是本年度受环境影响工作所需接待活动减少。
(三)“三公”经费实物量情况。
2020年度本部门公务车保有量为1辆;国内公务接待5批次61人。2020年本部门人均接待费95.1元,车均维护费4.43万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出143.59万元,机关运行经费主要用于办公费、印刷费、会议费、培训费、水电费、公务车运行维护费。机关运行经费较上年决算数增加7.95万元,增加5.86%,主要原因是由于统计工作的要求,本年度培训费、差旅费、劳务费增加。
其中:本年度会议费支出2.04万元,较上年决算数增加1.64万元,增加410%,主要原因是上年度第七次全国人口普查工作召开会议较多。本年度培训费支出40.43万元,较上年决算数增加33.81万元,增加510.7%,主要原因是本年度第七次全国人口普查工作召开培训较多。
(二)国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,为应急保障用车。无单价50万元(含)以上通用设备,无单价100万元(含)以上专用设备。
(三)政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额183.99万元,为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额183.99万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额183.99万元,占政府采购支出总额100%。主要用于采购办公平板电脑。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作情况
根据预算绩效管理要求,本部门对4个项目开展了绩效自评,涉及资金520万元。从评价情况来看,项目开展情况较好,均达到绩效目标。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
企业一套表项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目按期完成所有定期报表及年度报表工作。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是按期完成进度数据,二是按期完成进度信息。
2020年度项目绩效目标自评表 | ||||||
专项名称 |
企业一套表 |
联系人 |
赵艺洋(023-62988159) | |||
主管部门 |
重庆市南岸区统计局 |
预算单位 |
重庆市南岸区统计局 | |||
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
资金执行率 |
执行率未达100%原因、下一步措施 | |
年度总金额 |
20 |
20 |
20 |
100% |
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其中:财政资金 |
20 |
20 |
20 |
/ | ||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||
按期完成所有定期报表及年度报表工作 |
按期完成所有定期报表及年度报表工作 | |||||
绩效指标 |
指标名称 |
计量单位 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成绩效目标或偏离较多的原因,下一步改进措施 | |
按期完成进度数据 |
/ |
100% |
100% |
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按期完成进度信息 |
/ |
100% |
100% |
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资金执行率 |
/ |
100% |
100% |
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其他说明 |
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-62988159
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
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