一、单位基本情况
(一)职能职责
1.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张,坚定不移走中国特色社会主义妇联发展道路,切实增强妇联工作的政治性和妇联组织的先进性群众性,汇聚广大妇女群众推进社会主义现代化的强大力量。
2.加强对广大妇女群众的政治引领和思想引领。切实承担引导广大妇女群众听党话、跟党走的政治任务,把妇女群众最广泛最紧密地团结在党的周围,引导广大妇女弘扬中华民族传统美德和自尊自信自立自强精神,培育良好家风。
3.依法依章独立自主开展工作。按照区委、区政府和市妇联的要求,指导各级妇联按照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作。
4.团结动员广大妇女群众干事创业。组织动员广大妇女群众围绕中心、服务大局,积极主动参与党委、政府各项中心工作,把妇女半边天作用转化为促进经济社会发展的强大力量。
5.突出妇联代表和维护妇女合法权益、促进男女平等职责,服务妇女发展、提升妇女素质。代表广大妇女群众参与相关政策的制定,帮助妇女群众通过合法渠道、正常途径,合理伸张利益诉求,促进社会公平正义。
6.拓展妇联的组织覆盖和工作覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况,以社区、农村、家庭为主阵地,加强对镇街、村(社区)等妇女群众集中区域的组织覆盖。积极探索开展网上妇联工作,创新活动开展和工作评估机制。巩固和扩大妇女统战工作。联系团体会员。
7.积极参与社会治理创新。切实发挥妇联参与社会事务管理服务作用,按照法定程序承担转移的社会管理服务职能,打造妇联工作服务品牌。发挥维护社会和谐稳定的作用,动员和组织妇女群众主动参与社会治安综合治理、矛盾纠纷化解等。发挥民主参与和社会监督作用,积极代表和组织妇女群众参与协商民主,有序参与基层民主自治和企事业单位民主管理。
8.研究指导妇联自身改革和建设。加强理论政策研究,调查、研究全区城乡妇女儿童的状况、问题,及时为区委、区政府决策提出建议。加强宣传,营造有利于妇女全面发展的社会氛围。表彰、宣传先进妇女,培养推荐女性人才,开展妇女干部培训。协助管理下一级妇联组织领导干部。
9.承办区委、区政府和上级妇联交办的其他事项。
全区现有15个街镇妇联、139个村居妇代会。区妇联还负责对南岸区女企业家协会等4个团体会员和36个区级机关妇工委的工作指导。
(二)南岸区妇女联合会(简称南岸区妇联)成立于1951年,是中共南岸区委领导下的全区各界妇女群众团体,具有广泛的代表性、群众性和社会性,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱。南岸区妇联的基本职能是:团结、动员广大妇女参与经济建设和社会发展,代表和维护妇女利益,促进男女平等。核定编制6人,其中领导职数3人;内设办公室、基层指导部、权益部3个职能科室,归口管理的行政单位离退休人数7人;下属一个二级预算单位,南岸区妇女儿童中心,核定编制5人。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2021年年初预算数399.57万元,其中:一般公共预算拨款399.57万元。收入较2020年增加15.6万元,主要是经费拨款增加非统发离退休支出4.26万元、妇儿中心统发工资支出8.57万元、行政运行目标绩效奖2.8万元。
(二)支出预算:2021年年初预算数399.57万元,其中:一般公共服务支出预算324.06万元,社会保障和就业支出预算52.68万元,卫生健康支出预算12.63万元,住房保障支出预算10.2万元。支出预算较2020年增加15.6万元,主要是基本支出预算增加22.6万元,项目支出预算减少7万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入399.57万元,一般公共预算财政拨款支出399.57万元,比2020年增加15.6万元。其中:基本支出281.57万元,比2020年增加22.6万元,主要原因是新招入事业单位人员一人等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出118万元,比2020年减少7万元,主要原因市妇联专项减少等,主要用于我区妇女儿童事业发展等重点工作。
区妇联2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算1.7万元,与2020年一样。其中:因公出国(境)费用0万元,与2020年一样;公务接待费1.7万元,与2020年一样;公务用车运行维护费0万元,与2020年一样;公务用车购置费0万元,与2020年一样。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费103.12万元,比上年增加1.19万元,主要原因为物价上涨。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额60万元:政府采购服务预算60万元;其中一般公共预算拨款政府采购 万元:政府采购服务预算60万元。
3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款118万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
(以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。)
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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