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首页>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>部门财政预算>区委组织部
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  • 11500108009295693H/2022-00973
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 财政、金融、审计
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政预算、决算
  • [ 发布机构 ]
  • 南岸区财政局
  • [ 有效性 ]
  • [ 成文日期 ]
  • 2022-02-28
  • [ 发布日期 ]
  • 2022-02-28
重庆市南岸区党员电化教育中心2022年单位预算情况说明
日期:2022-02-28 18:42
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日期:2022-02-28 18:42
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一、单位基本情况

(一)职能职责

1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,贯彻落实《中国共产党章程》和有关党内法规,贯彻执行中央、市委和区委有关党员电化教育和远程教育工作的方针、政策,为加强党的基层组织建设和提高党员队伍素质提供服务。

2.负责研究提出运用信息化手段编制党员教育规划并具体实施,管理、指导全区党员电化教育和远程教育工作。

3.指导、检查党员电化教育和远程教育网络建设,负责党建资源库、党建互联网站、远程教育辅助教学平台、信息管理系统、终端站点等有关平台的建设、维护与使用。依托有关平台开展党员信息管理、党组织活动指导管理等事务工作。负责向基层提供技术指导和咨询服务。

4.组织开发党员电化教育和远程教育多媒体教学资源课件,组织引进、复制、保管、使用公开出版发行的多媒体教学资源课件。统筹电化教育和远程教育器材、设备的采购、保管、租借和维修。

5.指导、培训全区党员电化教育和远程教育骨干队伍,负责全区党员电化教育和远程教育的调查研究、新闻宣传和信息报送等事务工作。

6.完成区委组织部交办的其他任务。

(二)单位构成

1.综合科。负责对内对外综合协调,负责重要活动和有关会议的组织服务工作,负责文秘、文书档案、文印、机要保密、公章管理等后勤管理服务工作,统筹抓好意识形态、信访、党风廉政建设等工作。负责全区党员电化教育和现代远程教育的调查研究、宣传信息、检查督查等工作。负责全区党员电化教育和党员干部现代远程教育骨干队伍建设、管理培训工作。负责全区组织系统网宣工作和网宣员队伍建设。负责全区涉组涉干涉网络舆情监控工作。负责全区组织系统正面信息互联网发布工作。

2.电化教育科。贯彻执行中央、市委和区委有关党员教育管理和党员电化教育现代远程教育工作方针、政策,负责制定全区党员电化教育和党员干部现代远程教育规划和计划并组织实施。负责全区党员电化教育和党员干部现代远程教育工作的管理和指导。负责编制全区党员电化教育和党员干部现代远程教育培训大纲和课程体系,指导全区各单位用好大纲和课程体系。负责制作、引进、复制和发行党员电化教育和党员干部现代远程教育系列教育资料和教材。会同有关单位共同实施全区党员教育培训重点工作。负责推进“互联网+党员教育”融合创新,运用云计算、大数据等新技术,整合市、区两级党员教育资源,推进党员教育标准化、规范化、智能化。

3.网络设备管理科。负责全区党员电化教育和远程教育网络建设,负责党建资源库、党建互联网站、远程教育辅助教学平台、信息管理系统、终端站点等有关平台的建设、维护与使用,承担全国、市级有关平台的管理使用和服务保障工作,负责向基层提供技术指导和咨询服务。负责综合利用计算机、数字化和多媒体等技术,整合和共享信息资源,设计、研发、推广党建工作信息化和党员教育管理工作信息化系统。负责全区组织工作和党员教育管理工作重大活动的声像、图片等资料的采集、制作和管理。负责服务群众工作信息平台运行协调和办件效率质量督查工作。负责公务员信息系统、干部档案系统等组织工作系统维护、数据更新等服务保障工作。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数213.98万元,其中:一般公共预算拨款213.98万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2021年减少24.69万元,主要是一般公共预算拨款增加24.69万元。

(二)支出预算:2022年年初预算数213.98万元,其中:一般公共服务支出预算182.68万元,社会保障和就业支出预算15.48万元,卫生健康支出预算8.08万元,住房保障支出预算7.74万元。支出预算较2021年减少24.69万元,主要是基本支出预算减少24.69万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入213.98万元,一般公共预算财政拨款支出213.98万元,比2021年减少24.69万元。其中:基本支出213.98万元,比2021年减少24.69万元,主要原因是一般公共服务支出减少,主要用于保障在职人员工资及社会保险缴费,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元,与2021年相比保持不变。

本单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0万元,与2021年相比保持不变。其中:因公出国(境)费用0万元,与2021年相比保持不变;公务接待费0万元,与2021年相比保持不变;公务用车运行维护费0万元,与2021年相比保持不变;公务用车购置费0万元,与2021年相比保持不变。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费57.68万元,比上年减少10.89万元,主要原因为其他商品和服务支出减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2022年本单位无项目支出。

4.国有资产占有使用情况。截止2021年12月,本单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:李茂祥,联系方式:023-62988879


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