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区教委>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>财政预算
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  • 11500108009295693H/2022-00785
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 财政、金融、审计
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政预算、决算
  • [ 发布机构 ]
  • 南岸区财政局
  • [ 有效性 ]
  • [ 成文日期 ]
  • 2022-02-22
  • [ 发布日期 ]
  • 2022-02-22
重庆市广益中学校2022年单位预算情况说明
日期:2022-02-22 17:45
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日期:2022-02-22 17:45
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    一、单位基本情况

(一)职能职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行区教委的行政规章制度。
    2、配合区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。
    3、加强团的组织建设,负责建立健全团的各级组织,适时把符合条件的青年吸收到团的组织中来。
    4、负责各学科教研组的组织、建设和管理,指导检查学科教研活动等工作。
    5、负责人事办理及档案管理、对外宣传、大型活动统筹、考核考评等工作。
    6、负责本校财务和基建管理,筹措资金,改善办学条件等工作。
    7、负责收集学校教改反馈信息,为学校领导提供教改情报。

8、负责学生思想政治工作、安全保卫等工作。

(二)单位构成

我校现有12个内设机构,即:党政办公室、综治办、招生办、体卫艺、德育处、教导处、教科室、督导室、资助中心、总务处、工会、团委。

本单位无下级预算单位

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数6519.67万元,其中:一般公共预算拨款6519.67万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2021年增加471.75万元,主要是学生和教职工人数增加带动人员经费等拨款增加471.75万元。

(二)支出预算:2022年年初预算数6519.67万元,其中:一般公共服务支出预算6519.67万元,教育支出预算4887.71万元,社会保障和就业支出预算1006.78万元,卫生健康支出预算337.3万元,住房保障支出预算287.88万元。支出预算较2021年增加471.75万元,主要是基本支出预算增加471.75万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入6519.67万元,一般公共预算财政拨款支出6519.67万元,比2021年增加471.75万元。其中:基本支出6087.59万元,比2021年增加572.05万元,主要原因是学生和教职工人数增加带动人员经费等拨款等拨款增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出432.08万元,比2021年减少100.3万元,主要原因是增加校舍维修93.82万元,教育事业发展专项未下达拨款等。

重庆市广益中学校2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算1.5万元,比2021年减少(或增加)0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2021年减少(或增加)0万元,主要原因是严格控制“三公”经费预算;公务接待费0.5万元,比2021年减少(或增加)0万元,主要原因是严格控制“三公”经费预算;公务用车运行维护费1万元,比2021年减少(或增加)0万元,主要原因是严格控制“三公”经费预算;公务用车购置费0万元,比2021年减少(或增加)0万元;主要原因是严格控制“三公”经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额72.35万元:政府采购货物预算72.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款432.08万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月,本单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(以下为常见专业名词解释,单位应根据实际情况进行解释和增减。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:宋玉玲  联系方式: 023-62466662


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